Как вернуть НДС физическому лицу

НДСНДС – налог, который входит в стоимость приобретаемых вами товаров, он равен 18% от цены. Аббревиатура переводится – как налог на добавленную стоимость. Фактически его выплачивают покупатели. Они же чаще всего и задумываются, как вернуть переплату. Но это дано не каждому.

По действующему законодательству физические лица имеют право на возврат НДС только в том случае, если они имеют статус предпринимателей. Они в этом случае остаются такими же гражданами, но ведущими предпринимательскую деятельность. Разберется, как и в каких случаях можно вернуть НДС физическому лицу, зарегистрированному как ИП.

Какие документы потребуется подготовить

Считается, что ставка этого взноса фиксирована, но это нет так:

  • 18% – общий, применяется при поставке большей части услуг и товаров;
  • 10% – на медицинскую технику и лекарства, продукты питания и вещи российского производства.

Возможность вернуть НДС есть у предпринимателей, которые ведут деятельность при системе налогообложения ОСНО. В остальных случаях права на возмещение у него нет. Получить возврат может только плательщик этого сбора, поэтому обычным гражданам, не имеющим отношения к ведению бизнеса недоступно возмещение.

Главный документ, подтверждающий уплату этого налога – счет-фактура. Также потребуется составить заявление, отразить отрицательный НДС в декларации, представить банковскую гарантию. При подготовке пакета бумаг нужно действовать аккуратно – инспекторы ФНС тщательно проверяют документацию.

В ходе рассмотрения документации сотрудник налоговой службы принимает решение об обоснованности возраста. Заявление можно писать только после проведенной проверки, рекомендуется делать это через 3 месяца. Возмещение происходит двумя способами:

  • зачисление на расчетный счет (при отсутствии недоимок);
  • в счет будущей уплаты налога;
  • в виде компенсации недоплаченного налога и пени.

Согласно статье 176 НК РФ, после принятия инспектором положительного решения по вашей декларации через 10 дней можно подавать зачисление на возврат налога. В этом случае вам и потребуется банковская гарантия.

Читайте также: Как вернуть госпошлину за загранпаспорт

Когда можно вернуть взнос

Бизнесмен способен претендовать на возврат НДС на общих основаниях или по заявлению. Разберемся со вторым вариантом. Он более сложен. Для того чтобы у вас появилась возможность вернуть часть уплаченного налога, необходимо приобрести имущество и поставить его на баланс предприятия.

Чаще всего предприниматели возмещают НДС с покупки машины, так как иметь транспорт очень важно при работе разъездного характера. Для возмещения потребуется собрать следующие документы для налоговой:

  • договор на приобретение транспортного средства;
  • накладную, подтверждающую поставку автомобиля;
  • счет-фактуру с выделенным налогом;
  • платежное поручение об оплате счета;
  • подтверждение из ГИБДД, что автомобиль вами поставлен на учет.

Если вы не поставите автомобиль на баланс организации, претендовать на возврат будет нельзя.

Более сложен вопрос возврата взноса при покупке недвижимости. Процесс оплаты НДС выглядит так:

  • в счете выставляется сумма налога;
  • продавцу ее оплачивает покупатель;
  • продавец вносит деньги в бюджет.

Таким образом, при приобретении недвижимости конечным плательщиком является ее продавец, поэтому вернуть сумму налога нельзя. Однако у предпринимателя, как и у всех физических лиц, есть возможность сделать возврат вычета НДФЛ, если он купил квартиру. Эта процедура проводится на общих основаниях после уплаченного подоходного налога.

Поэтапная процедура возмещения НДС по заявлению

НДССхема возврата уплаченного НДС проста:

  • вы готовите документы для налоговой;
  • инспектор проверят поданные бумаги;
  • выносится решение;
  • происходит возврат денежных средств.

Заявление подается в том случае, если сумма налоговых вычетов больше, чем НДС, который нужно внести. В этой ситуации в декларации налог будет иметь минусовое значение. В пакете документов предпринимателю нужно подать заявление написанное своей рукой.

Будьте готовы к тому, что инспекторы могут затребовать дополнительные бумаги – акты, договора, счета. Перед подачей заявления на возврат рекомендуется привести всю первичную документацию в порядок. При отсутствии нарушений при заполнении бумаг, в течение недели налоговая одобрит возврат НДС. Предпринимателю направляется соответствующее уведомление, а в течение суток деньги возвращаются на расчетный счет или покрывают недоимки.

Экспортный НДС

По умолчанию предпринимателю возвращается НДС, когда он отправляет товары за границу. Его можно вычитать прямо при нахождении на таможне. Алгоритм прост:

  • товар принимается к учету;
  • оплата НДС подтверждается документально;
  • подготавливается договор и счет;
  • составляется таможенная декларация (можно сделать это в электронном виде);
  • готовятся платежные документы.

Экспортный НДС возвращается только при нулевой ставке, некоторые товары, вывозимые за границу облагаются этим налогом. Все перечисленные выше документы вам нужно будет представить в ФНС не позднее 6 месяцев после пересечения товаром границы. Приложите к ним заполненную налоговую декларацию, в ней должна быть отражена сумма НДС. Она должна не расходится с той, что указана в счетах-фактурах.



Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Капча загружается...